問題已解決
典當(dāng)行22年有利息收入多計(jì)提,想現(xiàn)在做紅沖,是否能做?當(dāng)時(shí)的增值稅也已經(jīng)繳納,是否可以對(duì)當(dāng)時(shí)的增值稅做更正申報(bào)?
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速問速答同學(xué),你好
可以紅沖
更正當(dāng)時(shí)的申報(bào)表
03/14 12:35
84784985
03/14 12:36
老師,是當(dāng)月的增值稅和當(dāng)年所得稅匯算清繳都能更正申報(bào)是嗎
小菲老師
03/14 12:36
同學(xué),你好
是可以的
84784985
03/14 12:36
那我現(xiàn)在紅沖導(dǎo)致我本月的收入變?yōu)樨?fù)數(shù)怎么辦啊
小菲老師
03/14 12:38
同學(xué),你好
負(fù)數(shù)申報(bào)不通過的
84784985
03/14 12:39
那這個(gè)要怎么處理啊
小菲老師
03/14 12:39
同學(xué),你好
聯(lián)系專管員 ,后臺(tái)申報(bào)
84784985
03/14 12:40
就是負(fù)數(shù)申報(bào),需要聯(lián)系稅管員是嗎
小菲老師
03/14 12:42
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784985
03/14 12:52
那我本月做了紅沖,收入變?yōu)樨?fù)數(shù),增值稅也是受影響,當(dāng)時(shí)的增值稅申報(bào)還需要更正申報(bào)嗎
小菲老師
03/14 12:53
同學(xué),你好
之前不更正了
84784985
03/14 12:56
但是做紅沖,當(dāng)年的所得稅匯算清繳更正申報(bào)還是要做的是嗎
小菲老師
03/14 13:00
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784985
03/14 14:01
老師,那本月紅沖影響本月增值稅變成負(fù)數(shù),那這個(gè)增值稅的負(fù)數(shù)金額是不是應(yīng)該是稅局要退回的金額?
小菲老師
03/14 14:02
同學(xué),你好
一般是留抵之后的增值稅
84784985
03/14 14:03
就是抵扣后期的增值稅直到變?yōu)檎龜?shù)是嗎
小菲老師
03/14 14:04
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784985
03/14 14:04
好的謝謝老師!
小菲老師
03/14 14:04
不客氣,祝工作順利
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