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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月份收到一張餐費(fèi)專用發(fā)票,我直接做的費(fèi)用,今年3月份稅務(wù)局然后我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄稅額是5.1元
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速問速答針對去年12月餐費(fèi)專用發(fā)票已做費(fèi)用,今年3月稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況,分錄應(yīng)如下:借:成本費(fèi)用科目(紅字)5.1元,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)5.1元。確保準(zhǔn)確調(diào)整賬目,遵循稅務(wù)規(guī)定。
03/12 15:57
84785017
03/12 16:17
去年做賬借管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎
84785017
03/12 16:18
到月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
易 老師
03/12 16:19
小額可以這樣簡化處理
84785017
03/12 16:20
月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785017
03/12 16:20
月底要交增值稅嗎
易 老師
03/12 16:21
同學(xué)您好,當(dāng)月匯總一起看
84785017
03/12 16:23
我有抵扣呢
84785017
03/12 16:27
我有進(jìn)項(xiàng)抵扣呢,還要不要交的
易 老師
03/12 16:30
你好,不要 的,這種情況 不要的
84785017
03/12 16:31
那月底我要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
易 老師
03/12 16:32
你好,不要 的,這種情況也要 結(jié)轉(zhuǎn)
84785017
03/12 16:33
到底要不要結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
03/12 16:42
同學(xué)您好, 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7
2、下月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7
貸:銀行存款7
84785017
03/12 16:50
交增值稅不是還有城建稅什么的也要計(jì)提嗎?
易 老師
03/12 16:57
同學(xué)您好, 當(dāng)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),可以申請退稅。退稅時(shí),通常只退還多余的進(jìn)項(xiàng)稅部分,即稅額差額。附加稅是基于實(shí)際繳納的稅額計(jì)算,因此在退稅時(shí),附加稅不會(huì)單獨(dú)退還,而是隨同主稅一同處理。
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