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老師,22年,加計(jì)抵扣做賬,借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 營(yíng)業(yè)外收入 之后 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅,有余額,我能不能這樣做,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84784977| 提問時(shí)間:03/06 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
03/06 09:40
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