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請問24年不讓計(jì)提加計(jì)抵減了,但是23年賬務(wù)上應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減科目上有余額,怎么處理這部分余額

84784954| 提問時(shí)間:02/29 11:01
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
好,就把原來那個(gè)紅沖就可以了。
02/29 11:03
84784954
02/29 11:26
怎么紅沖呢,具體分錄可以寫一下嗎
玲老師
02/29 11:28
就是你原來賬上相反的分錄。
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