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請問老師,12月暫估成本了,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。今年一月收到了發(fā)票怎么紅沖呢?跨年紅沖怎么做分錄呢?

84785008| 提問時間:02/26 11:54
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:主營業(yè)務成本? 負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù)
02/26 11:55
84785008
02/26 11:55
不太理解,這樣做了負數(shù)今年成本不是成負數(shù)了嗎?
小菲老師
02/26 11:57
同學,你好 是的,紅沖就是這樣
84785008
02/26 12:02
那么不需要重新做正數(shù)了吧
小菲老師
02/26 12:03
同學,你好 你開了正數(shù)發(fā)票,就要做正數(shù)分錄,沒開不做
84785008
02/26 12:05
1月收到發(fā)票了,那么我先紅沖,在做個收到的正確發(fā)票嗎?老師
小菲老師
02/26 12:05
同學,你好 嗯呢,是的
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