問題已解決

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估成本,今年準(zhǔn)備沖回怎么做分錄已跨年?

84784961| 提問時間:10/13 10:24
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
你好,借利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估成本 負(fù)數(shù)
10/13 10:25
84784961
10/13 10:28
沖回之后再怎么做呢?已經(jīng)收到發(fā)票了
波德老師
10/13 10:33
借利潤分配-未分配利潤? ? ?貸應(yīng)付賬款? 如果是專票做進項稅
84784961
10/13 10:42
然后付款的話就是借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金,銀行存款是嗎?
波德老師
10/13 10:44
是的,你理解的非常正確
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