問題已解決
老師,關(guān)于應付職工薪酬-工資的做賬問題,請問: 計提工資時:借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款(不考慮社保、公積金、個稅等) 那么,①在發(fā)工資時所做的這個記賬憑證,是在什么時間做?是全部工資發(fā)放完畢之后做嗎 ②如果當月的工資因特殊原因沒有發(fā)放完畢,怎么做記賬憑證? 謝謝
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速問速答你好同學
發(fā)工資的分錄,等發(fā)放時再作。
2024 02/16 16:30
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2024 02/16 16:44
您好老師,能否給詳細解答一下。謝謝
立峰老師
2024 02/16 19:34
那么,①在發(fā)工資時所做的這個記賬憑證,是在什么時間做?是全部工資發(fā)放完畢之后做嗎
答:發(fā)一點作一點。不是等全部發(fā)完。
立峰老師
2024 02/16 19:34
②如果當月的工資因特殊原因沒有發(fā)放完畢,怎么做記賬憑證?
答:同上。發(fā)了再記發(fā)的工資,沒有發(fā)的還在應付職工薪酬上不動。
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