問題已解決

老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?

84784990| 提問時間:2022 10/27 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2022 10/27 15:44
84784990
2022 10/27 15:45
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/27 15:45
不用客氣,工作愉快。
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