問題已解決

你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費用和收到發(fā)票會計分錄怎么做?

84785009| 提問時間:02/02 18:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,上年暫估了,下年收到發(fā)票,把上年那個分錄紅沖了(復(fù)制上年分錄金額改負), 再按收到的發(fā)票金額來做分錄就可以了(復(fù)制上年分錄,金額改發(fā)票金額,會多一個稅金科目,因為暫估是不估稅金的)
02/02 18:53
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