問題已解決

老師你好 ,公司要注銷了 ,公司2019注冊,其他應(yīng)付款還掛有324 未付,公司現(xiàn)在稅費清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ,公司從開業(yè)至今虧損虧394,開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn),老師這個虧損394萬可以彌補那個324萬的未付 的稅費嗎

暖暖| 提問時間:11/11 21:03
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,可以的相互抵減的
11/11 21:03
暖暖
11/11 21:06
老師要怎么做
暖暖老師
11/11 21:07
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
暖暖
11/11 21:24
老師,明細科目設(shè)什么
暖暖老師
11/11 21:29
無法支付的款項這個
暖暖
11/11 21:31
老師好,我把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入轉(zhuǎn)過來之后 ,利潤表本年的累計金額是正數(shù)89萬, ,五年內(nèi)累計起來未分配利潤是負數(shù) ,這樣我還需要交稅嗎
暖暖
11/11 21:33
老師,其實這個是我們股東轉(zhuǎn)進來營運資金,我們公司應(yīng)該是要還給股東的 ,,公司還沒有產(chǎn)生盈利 ,掛在了其他應(yīng)付款 那里 ,營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本只有100萬 ,股東總共轉(zhuǎn)了500多萬進來
暖暖老師
11/12 06:14
不需要的,抵減后是負數(shù)的
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