問題已解決
請(qǐng)問一下,23年第四季度開了一張專票,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,24年1月份對(duì)方公司要求沖紅重開,可以紅沖嗎?已經(jīng)申報(bào)的稅費(fèi)怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
可以紅沖,紅沖分錄做到本月
01/30 15:11
84785008
01/30 15:13
那已經(jīng)繳了的增值稅呢?是抵扣這個(gè)季度開的專票的稅額嗎
小菲老師
01/30 15:14
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84785008
01/30 15:19
好的,謝謝
小菲老師
01/30 15:19
不客氣,祝工作順利
閱讀 211