問題已解決

請(qǐng)問一下,23年第四季度開了一張專票,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,24年1月份對(duì)方公司要求沖紅重開,可以紅沖嗎?已經(jīng)申報(bào)的稅費(fèi)怎么處理?

84785008| 提問時(shí)間:01/30 15:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以紅沖,紅沖分錄做到本月
01/30 15:11
84785008
01/30 15:13
那已經(jīng)繳了的增值稅呢?是抵扣這個(gè)季度開的專票的稅額嗎
小菲老師
01/30 15:14
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785008
01/30 15:19
好的,謝謝
小菲老師
01/30 15:19
不客氣,祝工作順利
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