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2022年的費用100000,發(fā)票一直沒到,這個如何用以前年度損益調整做帳
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速問速答同學,你好
你所得稅匯算清繳了嗎?
2024 01/30 14:14
84784956
2024 01/30 14:17
所得稅已清繳了
小菲老師
2024 01/30 14:17
同學,你好
那就不用管了
84784956
2024 01/30 14:19
關鍵是現(xiàn)在稅務讓補這筆的所得稅
小菲老師
2024 01/30 14:20
同學,你好
你不是所得稅匯算清繳的時候做了嗎??
還是沒有做這筆??
84784956
2024 01/30 14:21
這筆是這個月剛剛發(fā)現(xiàn)沒有票的
小菲老師
2024 01/30 14:23
同學,你好
那你是要更正22年所得稅匯算清繳表,把這部分費用調減
84784956
2024 01/30 14:25
現(xiàn)在表都更正完了,會計分錄如何做
小菲老師
2024 01/30 14:25
同學,你好
你是問補繳的所得稅怎么做分錄吧??
84784956
2024 01/30 14:29
借:以前年度損益調整10 貸:?10;借:以前年度損益調整2.5 應交稅費-所得稅2.5 借:以前年度損益調整7.5貸:未分配利潤7.5
84784956
2024 01/30 14:31
貸方有個科目不知道用什么
小菲老師
2024 01/30 14:33
1、補充計提企業(yè)所得稅時:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交所得稅
2、實際繳納企業(yè)所得稅時:
借:應交稅費——應交所得稅
貸:銀行存款。
3、結轉到未分配利潤時:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整
84784956
2024 01/30 14:36
這只是計提所得稅和交繳所得稅的分錄,那沖回沒有發(fā)票那費用的分錄呢?
84784956
2024 01/30 14:53
還是說不用調整費用的分錄
小菲老師
2024 01/30 14:53
同學,你好
那沖回沒有發(fā)票那費用的分錄呢?
這個不需要分錄
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