問題已解決

2021年的費用發(fā)票2022年才收到。我記到了以前年度調整損益,我做匯算清繳的時候,這個以前年度調整損益。在那個報表要填嗎?

84784978| 提問時間:2022 04/24 09:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調減
2022 04/24 09:23
84784978
2022 04/24 09:30
是這個里面的11欄嗎?還是最下面?
bamboo老師
2022 04/24 09:32
扣除類 其他欄次? 還在下面? 大類一是收入 二是扣除類
84784978
2022 04/24 09:38
我主表里面是負1萬,我填那個扣除項3000,為什么主表里面還是-1萬,一個是-13,000吧
bamboo老師
2022 04/24 09:39
您填好了納稅調整項目明細表 截圖我看看
84784978
2022 04/24 09:40
嗯好看看
84784978
2022 04/24 09:42
是不是填在45欄。我填在30欄,30欄那個調減沒有?不能填
bamboo老師
2022 04/24 09:43
30欄 賬載金額欄次不填 填稅收欄次
84784978
2022 04/24 09:44
哦,,剛賬載金額沒填主表對了,
84784978
2022 04/24 09:44
好的,謝謝
bamboo老師
2022 04/24 09:44
那現(xiàn)在納稅調整的金額是正確的了吧 主表
84784978
2022 04/24 09:45
是的謝謝老師
bamboo老師
2022 04/24 09:46
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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