問題已解決

老師,應交稅費-應交所得稅,在年末彌補往年虧損后,這個科目里有余額,這是正常的嗎?在資產(chǎn)負債表中一直體現(xiàn),是我哪里做的不對嗎?

84784955| 提問時間:01/19 09:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,那就是需要繳納的稅款填寫在應交稅費里,然后報稅的時候交上去就好了。
01/19 09:51
84784955
01/19 09:51
但是我往年有虧損,彌補虧損不需要繳稅啊
84784955
01/19 09:53
彌補往年虧損,應交所得稅需要特別做分錄嗎?還是就不需要計提
玲老師
01/19 09:53
虧損不需要交稅,那你就是多計提的,要紅沖是先用稅前利潤彌補虧損,彌補虧損之后沒有利潤就不用計提所得稅了。
84784955
01/19 09:56
稅前利潤彌補虧損怎么做分錄
玲老師
01/19 10:00
這個不需要單獨做分錄。
84784955
01/19 10:05
就是只要彌補往年虧損就不需要計提所得稅了,是吧?
玲老師
01/19 10:09
啊對的是的,彌補完虧損沒有利潤就不需要計提了,不寫分錄了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~