問題已解決

年末有留抵稅,這個留抵稅應(yīng)該在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的哪個明細(xì)科目里體現(xiàn)?!

84784949| 提問時間:2022 03/16 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?是的。 在你 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方表示的; 你是一般納稅人 是嗎? ?
2022 03/16 11:16
84784949
2022 03/16 11:28
9876.73是留抵,那我就再做個調(diào)整,從“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目轉(zhuǎn)到“未交增值稅”這個科目嗎
84784949
2022 03/16 11:29
我從系統(tǒng)里再設(shè)個“未交增值稅”2級科目,是這樣嗎
meizi老師
2022 03/16 11:36
你好;? ? 是的。 就可以了。 未交增值稅是二級科目 對的? ?
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