問題已解決

我的進(jìn)項稅有點(diǎn)多,想留一些到往后月期再抵稅,是不是新增一個科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額留抵?

84785034| 提問時間:2019 06/17 14:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,不需要的,就放入進(jìn)項稅額就行,這是一直可以抵扣的。
2019 06/17 14:22
84785034
2019 06/17 14:31
加計抵減進(jìn)項稅額本期發(fā)生額15000,本期不抵扣留往后抵,這筆帳務(wù)也不用處理是嗎
月月老師
2019 06/17 14:37
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅(增值稅加計抵減額) 1500 貸:營業(yè)外收入
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~