問題已解決

老師,如果調(diào)整2020年企業(yè)所得稅,2019年末有虧損,2020年彌補(bǔ)虧損以后實(shí)際交了5萬企業(yè)所得稅,但是在做賬的時(shí)候那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅是9萬,那彌補(bǔ)虧損的那部分應(yīng)交稅費(fèi)如何做分錄

84784970| 提問時(shí)間:10/19 11:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
彌補(bǔ)虧損的那部分不需要做賬務(wù)處理, 你把它紅沖了就行。借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
10/19 11:01
郭老師
10/19 11:01
是你的企業(yè)所得稅交多少,賬上做多少
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