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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額年末或月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是一般納稅人?
2018 02/08 11:32
84785046
2018 02/08 11:49
是的 老師 我說的對嗎
鄒老師
2018 02/08 11:50
你好,需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做期末結(jié)轉(zhuǎn)的
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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