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老師你好,23年12月確認(rèn)無票收入,24年1月又開了發(fā)票,該怎樣寫分錄和報稅呢?

84784960| 提問時間:01/15 09:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票 在未開票欄填負(fù)數(shù)
01/15 09:23
84784960
01/15 09:31
小規(guī)模納稅人有無票收入的增值稅申報表該怎么填呢
家權(quán)老師
01/15 09:31
那個需要去大廳申報的,按扣除未開票收入的金額申報
84784960
01/15 09:41
不超30萬的話不用去大廳吧
家權(quán)老師
01/15 09:42
自己申報審核通不過,因為跟開票金額不一致
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