問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)下,工資表中有其他扣款,計(jì)入什么科目啊,

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:22
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小澤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
您好!借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款
01/14 10:23
84785008
01/14 10:26
他這個(gè)扣款是沒(méi)有達(dá)到業(yè)績(jī),社保全部費(fèi)用自己出,然后有個(gè)扣款是工作失誤有關(guān)的,后面也是不返的
小澤老師
01/14 10:30
哦哦,那這個(gè)先借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,然后之前多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬反方向結(jié)轉(zhuǎn),如果是罰款是要做營(yíng)業(yè)外收入的,這個(gè)不是罰款吧
84785008
01/14 10:51
工作中失誤的扣款算罰款嗎? 反方向結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借應(yīng)付職工薪酬3萬(wàn) 貸 管理費(fèi)用3萬(wàn)嗎
小澤老師
01/14 10:52
對(duì)的呢,扣款算罰款的,那最好借應(yīng)付職工薪酬,貸營(yíng)業(yè)外收入呢,不要沖管理費(fèi)用了
84785008
01/14 10:55
好的,那業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo),社保費(fèi)用全部自己承擔(dān),公司部分就沖借應(yīng)付職工薪酬3萬(wàn) 貸 管理費(fèi)用3萬(wàn) 那可以不計(jì)提這一部分嗎
84785008
01/14 10:56
沖減應(yīng)付職工薪酬,摘要寫什么啊
小澤老師
01/14 10:56
如果明確自己承擔(dān)可以不計(jì)提的
84785008
01/14 11:06
好的,老師,購(gòu)買的辦公椅子1600、投影儀1998、電腦3997、辦公桌372、冰箱484、茶幾788,這些要入固定資產(chǎn)做折舊嗎
小澤老師
01/14 11:12
看你們公司的政策,多少錢入固定資產(chǎn),這個(gè)沒(méi)有準(zhǔn)則規(guī)定具體金額
84785008
01/14 11:25
也可以不入固定資產(chǎn),直接入管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎
小澤老師
01/14 11:29
進(jìn)低值易耗品吧,然后再去攤銷
84785008
01/14 11:59
怎么做分錄啊
小澤老師
01/14 12:34
您好!金額小的話一次攤銷就可以了,購(gòu)入:借:低值,貸:銀行存款。攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用等,貸:低值
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