你好,老師,問(wèn)一下,一般納稅人月底有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底無(wú)余額,還是這個(gè)分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時(shí)月底只做借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
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2024 01/11 15:55
84784960
2024 01/11 15:56
老師,我這上面有兩個(gè)意思,是按照第一個(gè)意思走還是第二個(gè)意思走?
84784960
2024 01/11 15:59
老師您好,我問(wèn)得是是我按照第一個(gè)思路走平時(shí)月底都做把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是我到年底再把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
venus老師
2024 01/11 16:19
要把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面
84784960
2024 01/11 16:22
老師,這個(gè)分錄是月底做的還是年底做
venus老師
2024 01/11 16:26
你要交增值稅時(shí)做。
84784960
2024 01/11 16:49
好的,謝謝老師
venus老師
2024 01/11 17:01
好的呢, 同學(xué),祝你生活愉快
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- 老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額):貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,假如不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以不。 105
- 一家公司是一般納稅人,比如月底進(jìn)項(xiàng)稅額的余額是借方30 銷項(xiàng)稅額的余額是貸方50 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的正確分錄是不是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 計(jì)提本月增值稅做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅20 406
- 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額,這樣的過(guò)程沒(méi)有問(wèn)題吧?郭老師? 555
- 月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值/應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額還在要怎么處理? 694
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