當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
印花稅所屬期報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)未,可以怎么更正
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你已經(jīng)交稅了嗎?
01/09 13:18
84784980
01/09 13:20
沒有交,然后我更正申報(bào)了,現(xiàn)在出現(xiàn)了兩筆需要繳納印花稅的情況,一筆選錯(cuò)所屬期的有滯納金,一筆沒有
84784980
01/09 13:22
那我現(xiàn)在該怎么處理呢?將正確的,沒有滯納金的那筆繳費(fèi)了,然后將有滯納金的那筆作廢了嗎?
宋生老師
01/09 13:24
你好你這個(gè)去稅務(wù)局,讓他幫你取消其中一筆。
84784980
01/09 13:25
必須要去稅務(wù)局消除其中一筆嗎?直接在網(wǎng)上申報(bào)作廢可以嗎?
宋生老師
01/09 13:26
你好,你網(wǎng)上可以作廢就可以就行。如果不行就去大廳。
閱讀 373