問(wèn)題已解決

印花稅所屬期報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)未,可以怎么更正

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:01/09 13:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你已經(jīng)交稅了嗎?
01/09 13:18
84784980
01/09 13:20
沒(méi)有交,然后我更正申報(bào)了,現(xiàn)在出現(xiàn)了兩筆需要繳納印花稅的情況,一筆選錯(cuò)所屬期的有滯納金,一筆沒(méi)有
84784980
01/09 13:22
那我現(xiàn)在該怎么處理呢?將正確的,沒(méi)有滯納金的那筆繳費(fèi)了,然后將有滯納金的那筆作廢了嗎?
宋生老師
01/09 13:24
你好你這個(gè)去稅務(wù)局,讓他幫你取消其中一筆。
84784980
01/09 13:25
必須要去稅務(wù)局消除其中一筆嗎?直接在網(wǎng)上申報(bào)作廢可以嗎?
宋生老師
01/09 13:26
你好,你網(wǎng)上可以作廢就可以就行。如果不行就去大廳。
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