問(wèn)題已解決

印花稅所屬期報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)并繳費(fèi),可以怎么更正

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/11 11:22
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果已經(jīng)扣款,需要去稅務(wù)大廳修改申報(bào)表
2020 07/11 11:22
84784985
2020 07/11 11:23
需要帶什么資料?不改問(wèn)題大嗎
徐阿富老師
2020 07/11 11:24
你好,如果多交了不改當(dāng)然可以,帶上執(zhí)照公章身份證即可以
84784985
2020 07/11 11:25
情況是這樣的,5月份應(yīng)該申報(bào)的技術(shù)合同印花稅,但之前沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),顯示的是今日的日期,改不了的
徐阿富老師
2020 07/11 11:26
你好,做好還是前大廳修改申報(bào)
84784985
2020 07/11 11:27
意思是以前沒(méi)申報(bào)的現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)都要到大廳申報(bào)嗎
徐阿富老師
2020 07/11 11:28
你好,是的,沒(méi)錯(cuò)的,補(bǔ)申報(bào)需要去大廳的
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