問題已解決

印花稅所屬期報錯了,已經(jīng)申報并繳費(fèi),可以怎么更正

84784985| 提問時間:2020 07/11 11:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果已經(jīng)扣款,需要去稅務(wù)大廳修改申報表
2020 07/11 11:22
84784985
2020 07/11 11:23
需要帶什么資料?不改問題大嗎
徐阿富老師
2020 07/11 11:24
你好,如果多交了不改當(dāng)然可以,帶上執(zhí)照公章身份證即可以
84784985
2020 07/11 11:25
情況是這樣的,5月份應(yīng)該申報的技術(shù)合同印花稅,但之前沒申報,現(xiàn)在補(bǔ)申報,顯示的是今日的日期,改不了的
徐阿富老師
2020 07/11 11:26
你好,做好還是前大廳修改申報
84784985
2020 07/11 11:27
意思是以前沒申報的現(xiàn)在補(bǔ)申報都要到大廳申報嗎
徐阿富老師
2020 07/11 11:28
你好,是的,沒錯的,補(bǔ)申報需要去大廳的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      免費(fèi)資料

      下載APP快速提問

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~