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請問上年度虧損,本年度可以計(jì)提企業(yè)所得稅是不是按照差額(本年利潤-上年虧損)計(jì)提呢?

84785039| 提問時(shí)間:01/02 11:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,是的,就是這樣子,年度的是這樣。
01/02 11:31
84785039
01/02 16:59
應(yīng)收賬款資產(chǎn)減值的本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),使得利潤增加,那么匯算清繳是不是可以納稅調(diào)減呢?
宋生老師
01/02 17:00
你好,你是減值減少了?
84785039
01/02 17:01
是的 之年計(jì)提的壞賬收回來了
宋生老師
01/02 17:02
你好你之前做減值的時(shí)候,有沒有稅前扣除?
84785039
01/02 17:02
沒有 之前的壞賬都是調(diào)增的
宋生老師
01/02 17:05
你好,你這個(gè)沒有稅前前扣除的話可以調(diào)減。
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