問題已解決

請問老師我們賬上直接做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項),現(xiàn)在轉(zhuǎn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做

84785034| 提問時間:2023 12/27 09:28
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好, 需要知道具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,才知道該如何做具體的分錄。 比如購買商品用于職工福利,進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證抵扣了,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。 借:管理費用等科目, 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費。
2023 12/27 09:30
84785034
2023 12/27 09:40
以前我們交完增值稅,就是直接進(jìn)的應(yīng)交稅費-已交增值稅,貸:銀行存款 前面直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,中間沒有過程
微微老師
2023 12/27 09:42
您好,我不是很明白您的意思的呢。
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