問題已解決

老師,以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方被查異常。稅務(wù)要求我們,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我是直接做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

84784984| 提問時(shí)間:03/20 13:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你的分錄不對(duì)哦 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
03/20 13:42
84784984
03/20 13:48
謝謝老師我們是小企業(yè)的
樸老師
03/20 13:51
那你應(yīng)該做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784984
03/20 13:55
如果對(duì)方取消異常了,再做回來,就這筆分錄紅沖一下嗎? 謝謝老師
樸老師
03/20 13:58
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
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