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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除月末做分錄的時(shí)候需要轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎? 還是不用?直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/06 21:31
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段
學(xué)員您好,是需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的
2022 01/06 21:33
84785046
2022 01/06 21:35
我知道,我意思需要也在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里結(jié)轉(zhuǎn)不!
84785046
2022 01/06 21:39
借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵 然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交 -未交 這么做對(duì)不
dizzy老師
2022 01/07 09:32
借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 這部分沒(méi)必要做啊
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