問題已解決

之前開票錯了是免稅,現(xiàn)在報(bào)表更改過來是一個點(diǎn)交稅了現(xiàn)在賬該怎么調(diào),收入對不上

84785031| 提問時間:2023 12/26 08:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這個是紅沖的免稅的。 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 這個是1%的。
2023 12/26 08:10
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~