問題已解決

就是2023年我的應交稅費 應交增值稅(免稅的)里面有余額,應該調(diào)到營業(yè)外收入對吧?現(xiàn)在我要調(diào)這個賬該怎么調(diào)?然后電子稅務局里面需要更改嗎?

84785045| 提問時間:02/27 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的 不修改報表 借應交稅費,貸營業(yè)外收入。
02/27 11:54
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