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老師,如果把一筆其他應付款轉(zhuǎn)收入,應該怎么做會計分錄?

84785041| 提問時間:2023 12/21 12:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借其他應付款? 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-+應交增值稅-銷項稅額
2023 12/21 12:27
84785041
2023 12/21 12:28
我們是小規(guī)模企業(yè),而且我們沒有主營業(yè)務(wù)收入。
東老師
2023 12/21 12:28
那沒有收入類科目嗎
84785041
2023 12/21 12:31
其他業(yè)務(wù)收入
東老師
2023 12/21 12:31
那就可以轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入
84785041
2023 12/21 12:32
借:其他應付款 貸:其他業(yè)務(wù)收入--其他(這里自己弄個名目?) ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅
東老師
2023 12/21 12:32
是的,沒錯的,就是這么做賬的
84785041
2023 12/21 12:34
當時是按往來款收進來的
東老師
2023 12/21 12:34
是的 所以這么做賬的
84785041
2023 12/21 12:35
不用整到營業(yè)外收入嗎?
東老師
2023 12/21 12:36
不用 計入其他業(yè)務(wù)收入就行
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