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老師好:我公司要注銷,注銷之前得把公司的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入,可是老師我公司有一筆其他應(yīng)付款在借方,也得轉(zhuǎn)收入嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2019 07/11 17:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 是多付款了 你們?yōu)槭裁炊喔?要收回來
2019 07/11 17:15
84785000
2019 07/11 17:18
老師,是公司以前的賬,收不回來了,能轉(zhuǎn)收入嗎?
meizi老師
2019 07/11 17:24
你好 收不回來的錢 轉(zhuǎn) 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款 不是轉(zhuǎn)收入
84785000
2019 07/11 17:29
老師,還有一筆是估價(jià)入賬,貸方掛的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在票也開不回來了,現(xiàn)在注銷可以轉(zhuǎn)收入嗎?
meizi老師
2019 07/11 17:41
你好 你們估價(jià)入賬是什么情況 什么業(yè)務(wù)
84785000
2019 07/11 17:46
老師,是買的食料,是牧業(yè)公司買的食料,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票就估價(jià)入賬了,現(xiàn)在發(fā)票開不來了,現(xiàn)公司要注銷我想把這筆轉(zhuǎn)收入可以嗎?
meizi老師
2019 07/11 17:57
你好 你直接做成本 就行了 到時(shí)清算你調(diào)整處理交企業(yè)所得稅 不是轉(zhuǎn)收入
84785000
2019 07/11 18:02
老師不好意思,我沒太明白,您能不能幫我做下分錄,這樣便于我能理解。
meizi老師
2019 07/11 18:11
你好 你們這個(gè)食料你是怎么做分錄的額購進(jìn)的時(shí)候
84785000
2019 07/11 18:20
老師,我估價(jià)入賬時(shí) 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款——估計(jì)入賬 出庫時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本?,F(xiàn)在要注銷其他應(yīng)付款——估價(jià)入賬還在賬上掛著,請老師指導(dǎo)。 多謝
meizi老師
2019 07/11 18:24
你好 直接做 借:原材料紅字 貸:其他應(yīng)付款——估計(jì)入賬紅字 然后在做一筆 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款就可以了 這筆原材料的其他應(yīng)付款 后期要付款給對方嗎
84785000
2019 07/11 18:34
老師,你是說把之前估價(jià)入賬的全沖了,在做一筆蘭字的原材料入庫,老師在這么做分錄不是還得有發(fā)票嗎?開不來有發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)不需要給錢了,就是把其他應(yīng)付款沖掉就可以。
meizi老師
2019 07/11 18:47
你好 是的 你沒有發(fā)票也要沖了啊 你確實(shí)收不回來發(fā)票了??; 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行
84785000
2019 07/11 18:55
老師,確實(shí)沒有發(fā)票也要沖這筆估價(jià)入賬,款也不用給了,就是其他應(yīng)付款——估價(jià)入賬在賬面掛著,現(xiàn)在公司要注銷,把這筆賬平了就可以了。現(xiàn)在我就走 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 就可以吧。
meizi老師
2019 07/11 19:08
嗯 是的 就是這樣操作就平了
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