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其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理呢
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借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
2019 05/31 14:22
84785042
2019 05/31 14:23
我們是物業(yè)管理公司
有跨年度的呢
bamboo老師
2019 05/31 14:24
借:其他應(yīng)付款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
84785042
2019 05/31 14:27
如果其他應(yīng)付款是借方余額呢
bamboo老師
2019 05/31 14:28
借方余額的話 不是對方少單位錢么 也要確認(rèn)收入么
84785042
2019 05/31 14:32
我問一下是不是要轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收呢
bamboo老師
2019 05/31 14:35
填資產(chǎn)負債表的時候可以填在其他應(yīng)收款欄次 賬務(wù)可以不用處理
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