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年底結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅又收到?jīng)]有抵扣的專票怎么做賬,下年怎么用來抵扣

84785009| 提問時間:2023 12/18 15:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 收到?jīng)]有抵扣的專票,取消結(jié)轉(zhuǎn),把這筆做進去
2023 12/18 15:12
84785009
2023 12/18 15:15
下年抵扣時怎么做賬
小菲老師
2023 12/18 15:17
同學(xué),你好 本月做賬,直接增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84785009
2023 12/18 15:29
下年就沒法抵扣了嗎?如果能抵分錄咋做
小菲老師
2023 12/18 15:33
同學(xué),你好 不是,能抵扣的
84785009
2023 12/18 15:34
能抵分錄咋做呢
小菲老師
2023 12/18 15:36
同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84785009
2023 12/18 15:55
年底結(jié)轉(zhuǎn)時進項大于銷項時怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2023 12/18 15:55
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:。應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785009
2023 12/18 16:13
好的 謝謝老師
小菲老師
2023 12/18 16:14
不客氣,祝工作順利
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