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老師,我當(dāng)月收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,不抵扣,但是想做到當(dāng)月的賬里可以嗎,怎么做?

84785027| 提問時(shí)間:2019 07/26 14:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票 不抵扣,做到當(dāng)月的賬里 可以的 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2019 07/26 14:42
84785027
2019 07/26 14:44
如果抵扣了,不做賬行嗎?
bamboo老師
2019 07/26 14:44
抵扣了不做賬的話 那您賬上跟申報(bào)表不符啊
84785027
2019 07/26 14:45
老師,就是說抵扣了,就必須做賬是嗎?
bamboo老師
2019 07/26 14:45
是的 抵扣就應(yīng)該入賬
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