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老師,我們有一項銷售服務時間從今年12月到24年12月,此項服務今年會產生10萬的費用,收入23年不確認,這10萬所得稅前能抵扣么?

84785012| 提問時間:2023 12/13 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一般納稅人在進行增值稅簡易計稅時,其進項稅額不得抵扣。因此,即使你有一項銷售服務時間從今年12月到24年12月,并且今年會產生10萬的費用,這10萬所得稅前也不能抵扣。 另外,需要注意的是,即使在23年不確認收入的情況下,這10萬費用仍然需要進行稅務處理。如果該費用符合稅法規(guī)定的可稅前扣除的條件,可以在計算應納稅所得額時扣除。但是,由于該費用屬于未來期間發(fā)生的費用,需要在23年進行稅務處理時進行相應的調整和處理。
2023 12/13 09:17
84785012
2023 12/13 09:40
23年度有一個月的服務期,我確認一個月的收入和費用,有問題嗎?
樸老師
2023 12/13 09:44
同學你好 這個可以的
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