問題已解決
老師,我們有一項(xiàng)銷售服務(wù)時(shí)間從今年12月到24年12月,此項(xiàng)服務(wù)今年會(huì)產(chǎn)生10萬的費(fèi)用,收入23年不確認(rèn),這10萬所得稅前能抵扣么?
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速問速答一般納稅人在進(jìn)行增值稅簡易計(jì)稅時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。因此,即使你有一項(xiàng)銷售服務(wù)時(shí)間從今年12月到24年12月,并且今年會(huì)產(chǎn)生10萬的費(fèi)用,這10萬所得稅前也不能抵扣。
另外,需要注意的是,即使在23年不確認(rèn)收入的情況下,這10萬費(fèi)用仍然需要進(jìn)行稅務(wù)處理。如果該費(fèi)用符合稅法規(guī)定的可稅前扣除的條件,可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。但是,由于該費(fèi)用屬于未來期間發(fā)生的費(fèi)用,需要在23年進(jìn)行稅務(wù)處理時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。
84785012
2023 12/13 09:40
23年度有一個(gè)月的服務(wù)期,我確認(rèn)一個(gè)月的收入和費(fèi)用,有問題嗎?
樸老師
2023 12/13 09:44
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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