問(wèn)題已解決

如果老板平時(shí)拿公司財(cái)智卡取好幾十萬(wàn)錢(qián),年底不還,怎么做賬怎么交稅呢?這錢(qián)能做成借備用金,貸銀行存款嗎?我掛的是借其他應(yīng)收個(gè)人,貸銀行

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/13 04:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,只能是暫時(shí)記入其他應(yīng)收款
2023 12/13 04:23
84785044
2023 12/13 04:45
這么記年底怎么交稅呢?掛的太多了,1月到現(xiàn)在30萬(wàn)了,沒(méi)還
84785044
2023 12/13 04:45
怎么交稅呢?交稅我需要做什么憑證嗎?
東老師
2023 12/13 05:37
年底掛賬一般來(lái)說(shuō)要視同分紅交稅的,但是你最好先和老板溝通一下
84785044
2023 12/13 09:13
您說(shuō)的交稅我怎么做賬呢?
東老師
2023 12/13 09:15
交稅的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人稅 貸,銀行存款
84785044
2023 12/13 09:49
如果掛在借備用金30萬(wàn),貸銀存30萬(wàn)呢?年底還用交稅嗎?
84785044
2023 12/13 09:49
老板想改憑證
東老師
2023 12/13 09:50
原則上是需要交稅的,但是很多東西都是不交稅
84785044
2023 12/13 10:01
老師做賬掛在哪里能不交稅呢?是備用金不交稅,還是掛在其他應(yīng)收個(gè)人不交稅呢?
東老師
2023 12/13 10:02
您這個(gè)只能做借款的,做備用金也是記入到其他應(yīng)收款的
84785044
2023 12/13 11:01
好的,謝謝您!一般納稅人收到順豐快遞費(fèi)發(fā)票后,用銀行支付需要怎么做賬呢?
84785044
2023 12/13 11:01
是要分2部做賬嗎?
84785044
2023 12/13 11:01
收到發(fā)票做借管理費(fèi)辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸預(yù)付款嗎?
84785044
2023 12/13 11:02
支付時(shí)做借應(yīng)付款,貸銀存嗎?
東老師
2023 12/13 11:03
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是按照你說(shuō)的這么做賬
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