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這月交上月增值稅,因?yàn)樯显聸]做進(jìn)銷差轉(zhuǎn)入未交增值稅,這月的分錄怎樣做?

84785013| 提問時間:2023 12/07 10:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,那你這個計提增值稅了嗎?
2023 12/07 10:14
84785013
2023 12/07 10:16
沒有計提,應(yīng)該計提嗎,分錄是什么
東老師
2023 12/07 10:16
計提 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785013
2023 12/07 10:22
不計提話,能不能,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款
東老師
2023 12/07 10:22
你要是只有銷項(xiàng)稅額的話是可以這么做的
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