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上月有增值稅未交,次月的進(jìn)項(xiàng)多,可以相抵嗎

84785003| 提問時間:2023 01/13 10:16
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是的,可以相抵。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第19條規(guī)定,納稅人可以在當(dāng)期申報時,將應(yīng)納稅額小于本期減免稅額的部分,在本期稅款申報時,用其他期的進(jìn)項(xiàng)稅額相抵,也可以將超出該期減免稅額的部分,存入財政專戶,用于未來稅款抵扣,未來抵扣時無時間限制。 也就是說,上月有增值稅未繳的,次月的進(jìn)項(xiàng)稅額多可以相抵,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于本期繳稅,也可以存入財政專戶,用于未來稅款抵扣。但是,在相抵進(jìn)項(xiàng)稅額時,請一定要注意合規(guī),增值稅減免稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的計算有一定的公式,納稅人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定計算和確定,以保證稅款的合法性。 拓展知識:增值稅減免稅額是指政府在一定條件下,減免納稅人增值稅納稅義務(wù),以刺激企業(yè)開展投資和經(jīng)營活動,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一種政策措施。
2023 01/13 10:22
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