問題已解決

老師,我想問下 應交稅費-應交增值稅 底下 進項稅 待抵扣進項 銷項稅 已交稅金這幾個明細科目是怎么做賬務處理的 還有未交增值稅

84784984| 提問時間:2023 11/29 09:25
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,不需要把所有科目的余額都轉平。只要正確申報增值稅就行。 基本思路,月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 11/29 09:26
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