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應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅是按照本月已交稅金減去(銷項(xiàng)稅一進(jìn)項(xiàng)稅)嗎

涵涵涵| 提問時(shí)間:2022 07/11 09:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 07/11 09:47
涵涵涵
2022 07/11 10:36
上月留底的意思是不是就是上個月進(jìn)項(xiàng)稅>銷項(xiàng)稅,然后抵扣完,留下的部分
家權(quán)老師
2022 07/11 10:49
是的,就是那個意思
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