購買8800的商品贈(zèng)送1000積分,積分可以在平臺(tái)換購商品,那么開票按照8800開還是9800開?積分換購的商品是否還需要開票?積分兌換的商品進(jìn)出庫按照財(cái)務(wù)費(fèi)用入賬嗎?比如借:銀行存款8800 貸:預(yù)收賬款8800 借:預(yù)收賬款8800 貸:主營業(yè)務(wù)收入7787.61 貸:增值稅銷項(xiàng)稅1012.39 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本884.96 借:進(jìn)項(xiàng)稅115.04 貸:庫存商品1000 如果積分換購的時(shí)候正好用一千積分換了東西分錄是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000貸:庫存商品1000 如果積分累計(jì)需要體現(xiàn)在賬目里單獨(dú)設(shè)置某個(gè)客戶積分名字科目嗎?
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- 暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:暫估應(yīng)付款-1000 162
- 你好,向外面采購的商品1000元,沒有發(fā)票,法院把這個(gè)商品判給別人了,怎么做賬? 1.采購 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000 2.法院判給別人,并發(fā)貨 借:營業(yè)外支出1000 貸:庫存商品 到這里不知道稅怎么處理? 144
- 你好老師,我公司注銷時(shí)候,庫存商品還有8800這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢,可以借現(xiàn)金貸庫存? 137
- 老師,5月份的時(shí)候是收到商品入庫單 做賬分錄借:庫存商品1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營業(yè)務(wù)成本1000貸:庫存商品1000,6月份的時(shí)候發(fā)票到了后,賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,紅沖5月 賬務(wù)處理:借:庫存商品 1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 30 貸:庫存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,那庫存商品不是還是多了1000嗎? 689
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- 因A公司已關(guān)了,A公司將原先在供應(yīng)商采購的鏡片贈(zèng)送給B公司原先B公司收到A公司贈(zèng)送的鏡片時(shí),確認(rèn)了收入。因?yàn)楹罄m(xù)B公司調(diào)給門店,想以A公司原先價(jià)調(diào)給門店取得收入。取得贈(zèng)送鏡片時(shí),借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)收入。但現(xiàn)在B公司將部分鏡片退回給供應(yīng)商了,已確認(rèn)的收入用不用沖減?供應(yīng)商又將貨款抵減在B公司旗下的門店的賬上,B公司與門店的賬務(wù)分別該怎么處理?有老師回復(fù)收入要沖減,有的老師回復(fù)不用沖減。到底需不需要沖減呢? 昨天
- 結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅銷項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,然后那個(gè)銷項(xiàng)稅額科目貸方還有余額,還需要做其他分錄嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 7天前