問(wèn)題已解決

暫估庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)已做分錄 借:庫(kù)存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:暫估應(yīng)付款-1000

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/04 16:57
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎?
2022 04/04 16:58
耿老師
2022 04/04 16:59
如果是真實(shí)業(yè)務(wù)不用做賬務(wù)處理,調(diào)表不調(diào)賬就可以
84785012
2022 04/04 16:59
是的,這種問(wèn)題應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
耿老師
2022 04/04 17:00
您好,真實(shí)業(yè)務(wù)的話不用再做調(diào)整,但是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣,所以匯算清繳的時(shí)候要做成本調(diào)減利潤(rùn)調(diào)增,
84785012
2022 04/04 17:00
哦哦,現(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)暫估庫(kù)存商品也沒(méi)有入庫(kù),可能是我剛剛開(kāi)始提問(wèn)表達(dá)有誤
耿老師
2022 04/04 17:01
暫估庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)已做分錄 借:庫(kù)存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 你好,你不是做了這個(gè)暫估入庫(kù)分錄了嗎?
84785012
2022 04/04 17:01
分錄做了,商品是沒(méi)有的
84785012
2022 04/04 17:01
等于說(shuō)商品和發(fā)票都沒(méi)有
耿老師
2022 04/04 17:02
你好,那這就不是實(shí)際業(yè)務(wù)??!
84785012
2022 04/04 17:02
那就是紅沖就可以了嗎
耿老師
2022 04/04 17:04
您好,跨年的話需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
84785012
2022 04/04 17:05
老師,現(xiàn)在的情況是當(dāng)時(shí)有銷售收入沒(méi)有商品,就暫估了,然后現(xiàn)在是發(fā)票和商品都沒(méi)有,需要把原來(lái)的沖掉,是當(dāng)年的,是直接紅字沖掉還是怎么入賬呢
耿老師
2022 04/04 17:06
你好,沒(méi)有商品你銷售的什么?你們是什么行業(yè)?
84785012
2022 04/04 17:11
批發(fā)業(yè)的,供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶的,當(dāng)時(shí)因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有開(kāi)票,我們這邊開(kāi)票了,所以暫估了,現(xiàn)在是銷售退回,客戶已經(jīng)把發(fā)票退回來(lái)了,貨也還沒(méi)有發(fā),就是沒(méi)有貨和商品了
84785012
2022 04/04 17:12
現(xiàn)在就是等于不會(huì)取得商品和發(fā)票了,當(dāng)時(shí)暫估的商品和成本不知道是要紅字沖銷還是怎么可以直接借成本負(fù)數(shù)貸暫估應(yīng)付款負(fù)數(shù)這樣沖掉
耿老師
2022 04/04 17:35
您好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整原分入紅字沖回
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