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老師我8月的時(shí)候有個(gè)報(bào)銷款的普票沒有抵扣。 可是這個(gè)月又要抵扣了,款都已經(jīng)走流水走了, 8月的賬: 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個(gè)月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?

84784957| 提問時(shí)間:2023 11/04 09:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,把第1個(gè)分錄紅沖,重新做可以抵扣的分錄就可以了,在本期申報(bào)時(shí)抵扣
2023 11/04 09:08
84784957
2023 11/04 09:10
紅沖的分錄該怎么做?
廖君老師
2023 11/04 09:11
您好, 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) (負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款,xx??(負(fù))
84784957
2023 11/04 09:15
老師你看一下對嗎
84784957
2023 11/04 09:15
然后我再做一個(gè)可以抵扣的分錄?
84784957
2023 11/04 09:17
老師你幫我看看整體的對不對?
廖君老師
2023 11/04 09:20
您好,對的,這2個(gè)分錄做得非常好
84784957
2023 11/04 09:26
謝謝老師
廖君老師
2023 11/04 09:26
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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