問題已解決

老師,我上個(gè)月報(bào)銷的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,這個(gè)月抵扣了,沖減當(dāng)期的管理費(fèi)用可以吧?借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)30 貸管理費(fèi)用 辦公費(fèi)30 這樣可以嗎?

84784976| 提問時(shí)間:2023 10/30 16:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,管理費(fèi)用最好借方為負(fù)數(shù)
2023 10/30 16:50
84784976
2023 10/30 16:54
老師,這個(gè)是對(duì)方給開的增票,之前不知道直接計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
84784976
2023 10/30 16:54
需要先沖管理費(fèi)用再抵扣嗎?
東老師
2023 10/30 16:54
就是你按照我上面說的這么做就行
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