假如機(jī)器總價:2000萬 預(yù)收款1000萬,本公司最多開票金額200萬 收到上游公司預(yù)付款 借:銀行存款200萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本 1769911.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)230088.496 《哪銀行對公賬戶確實(shí)實(shí)收1000萬,剩下800萬怎么辦?對公賬戶一下子多了這么多錢,又沒開票,會被稅局問話吧?) 借:銀行存款 800萬 貸:預(yù)收賬款-訂金800萬 本公司又轉(zhuǎn)款150萬給下游公司定制采購機(jī)器,并收到下游公司發(fā)票 借:預(yù)付賬款- XX公司150萬 貸:銀行存款150萬 收到發(fā)票: 借:預(yù)付賬款 主營業(yè)務(wù)成本 1327433.63 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)172566.372 還有這種預(yù)售銷售機(jī)器,也要等機(jī)器發(fā)貨才能確定收入吧?我們機(jī)器都不是成品,怎么確認(rèn)收入呢?
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實(shí)務(wù)
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速問速答您好,是的,預(yù)收款增值稅和收入都是發(fā)出貨物時,提前收的款就在預(yù)收賬款
增值稅納稅義務(wù)時間:預(yù)收貨款貨物發(fā)出的當(dāng)天
收入確認(rèn)時間:預(yù)收款方式發(fā)出商品時
2023 11/01 21:26
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- 老師1月份預(yù)付工程款2000萬,做的分錄是借:預(yù)付賬款2000萬 貸:銀行存款2000萬。4月份收到發(fā)票。做借:在建工程18348623.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1651376.2 貸:預(yù)付賬款20000000這樣做對嗎? 129
- 支付房租分錄:借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。收到房租發(fā)票分錄:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,每月攤銷房租分錄:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租。老師我這是哪里做錯,就是感覺不對,但不知道哪里不對 292
- 實(shí)際操作中,按開票確認(rèn)收入處理即可。收款不收票時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;開票后,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 付款沒給票時,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款;給票后,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,制造業(yè),貨款收到了,有收入了,我這筆賬是不是要暫估入賬,但是發(fā)票沒有給人家開,就沒法計(jì)算稅額,我該怎么處理呢? 167
- 老師你好,請問收到預(yù)付款,我公司預(yù)開的發(fā)票,是不是這樣做賬,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 219
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