問題已解決
實際操作中,按開票確認收入處理即可。收款不收票時,借:銀行存款,貸:預收賬款;開票后,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅 付款沒給票時,借:預付賬款,貸:銀行存款;給票后,借:主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款 老師,制造業(yè),貨款收到了,有收入了,我這筆賬是不是要暫估入賬,但是發(fā)票沒有給人家開,就沒法計算稅額,我該怎么處理呢?
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速問速答那你是暫估收入的嗎
是的話成本和收入都要做
11/02 14:07
84785032
11/02 14:10
是的,老師。要暫估入庫,應付票據(jù)需要用到嗎?
84785032
11/02 14:11
應收票據(jù),應付票據(jù),這兩個科目要用到嗎?因為我們這邊開票或者收票總是有延遲
郭老師
11/02 14:11
應付票據(jù)是女們?nèi)ャy行開的承兌匯票
84785032
11/02 14:13
哦,明白了,謝謝老師
郭老師
11/02 14:21
不用客氣周末愉快
84785032
11/02 14:29
老師,我可以再沒有給客戶開專票情況下,暫估入庫,走應交稅費這個科目嗎?
郭老師
11/02 14:34
對方?jīng)]有給你開專票做不了
暫估不考慮增值稅
84785032
11/02 14:35
老師,是我這邊收到貨款,沒給對方開票
郭老師
11/02 14:40
那你是暫估入庫
這個是做無票收入
84785032
11/02 14:41
十月份沒有開票,十一月份開票
郭老師
11/02 14:41
十月份可以做無票收入
11月份沖無票收入
在做發(fā)票的
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