問題已解決

老師你好,請問收到預(yù)付款,我公司預(yù)開的發(fā)票,是不是這樣做賬,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項

84785015| 提問時間:2023 12/04 18:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 預(yù)收開票業(yè)務(wù)沒有發(fā)生 這樣寫分錄可以的
2023 12/04 18:03
84785015
2023 12/04 18:04
好的,那匯繳的時候這筆預(yù)開的發(fā)票需要交所得稅嗎?
bamboo老師
2023 12/04 18:06
匯繳的時候這筆預(yù)開的發(fā)票不需要交所得稅
84785015
2023 12/04 18:08
嗯嗯,那如果沒收到預(yù)付款,老板要求提前開票,這個賬務(wù)怎么處理呀?
bamboo老師
2023 12/04 18:09
借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785015
2023 12/04 18:09
嗷嗷,對的對的,謝謝老師!
bamboo老師
2023 12/04 18:09
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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