問(wèn)題已解決

老師好,公司剛成立,本月開票銷項(xiàng)稅5000,余額在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額6% 5000,沒有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)月底需要做:結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5000 嗎 11月交的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000 貸:銀行存款5000 對(duì)嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/31 17:32
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小榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您這樣做是對(duì)的。
2023 10/31 17:33
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