問題已解決

老師,請(qǐng)問月末應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項(xiàng)稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額5000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進(jìn)項(xiàng)8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目里,也就是借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8000應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項(xiàng)稅額該怎么做分錄,求解!

84785034| 提問時(shí)間:2023 03/17 17:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你之前做結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? 借? 銷項(xiàng)稅 5000? ;,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 貸進(jìn)項(xiàng)稅8000? ? ;這個(gè)是次月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ;? 然后? 做 :借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000? ; 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫的; 你借貸方科目都不平哦?
2023 03/17 17:57
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