問題已解決

你好老師我現(xiàn)在報(bào)稅增值稅和收入不一致。錯(cuò)的金額是我 是7月份紅沖的收入。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)。還有我看銷項(xiàng)還有余額

84785004| 提問時(shí)間:2023 10/23 17:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是申報(bào)表與賬上不一致?
2023 10/23 17:38
84785004
2023 10/23 17:41
對(duì)。申報(bào)表和掌不一致
84785004
2023 10/23 17:41
增值稅和企業(yè)所得稅的收入不一致
84785004
2023 10/23 17:42
7月份做個(gè)紅沖。然后不一致了。還有就是那個(gè)銷項(xiàng)有余額
文文老師
2023 10/23 17:46
做紅沖,收入會(huì)減少,申報(bào)表也要按減少后的金額申報(bào)
84785004
2023 10/23 17:48
那上季度的余額累計(jì)數(shù)和現(xiàn)在都不一致了
文文老師
2023 10/23 17:54
這才是正確的做法。先確定正確的收入金額
84785004
2023 10/23 17:56
好的一會(huì)試一試
文文老師
2023 10/23 17:58
好的,祝你工作順利!
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